北京中普云集科技有限公司(Beijing Zhongpu Yunji Technology Co., Ltd.)(以下简称“中普公司”),是国内最早从事审计管理软件、审计信息化系统开发与实施的专业化软件公司,是国内领先的审计信息化、大数据、云服务、在线教育的专业开发与解决方案提供厂商。
中普公司拥有自主研发版权的多套软件系统,可以满足各个行业领域的审计应用需要。包括企业用:中普内部审计信息系统、中普风险管控与内部审计系统、中普风险管理与内控评价系统、中普联网监控预警系统、中普工程审计系统;会计师事务所、税务师事务所、咨询服务公司、评估公司用:中普事务所审计系统、中普事务所管理系统;高校、教育部门用:中普高校审计系统、中普高校内部审计管理系统、中普工程项目管理系统、中普教育审计信息系统;高校教学用:中普审计教学实训平台系统、中普注册会计师审计实训教学系统、中普审计综合实习系统、中普税务稽查实训平台系统;税务稽查用:中普税务稽查系统、中普风险导向型数字稽查系统;行政事业单位用:中普行政事业审计系统;司法部门用:中普司法会计查验系统等丰富的行业化审计软件产品。中普软件功能,全面满足从财务审计到进销存审计、业务审计、税务审计、ERP审计等数据审计作业需求,以及审计管理、风险内控、联网监控等各个方面。
“中普高校审计系统V10.0”,按照高校内部审计业务流程进行设计,可以有效解决高校电算化以后,审计部门对电子账务数据进行审计的需求,满足高校内部审计、高校内部审计管理、高校经济责任审计、高校工程审计、高校内控审计、预算执行审计、工程管理审计、物资采购审计、固定资产审计、专项审计。
1、审计计划:提供审计年度审计计划编制与立项审批功能,可对审计计划进行详细编制,并执行计划审批流程。
2、数据采集导入:支持的数据接口是国内同类软件中最全的,目前已经定制了400多种财务及业务软件接口,包括“复旦天翼、天大天财、南北天地、上海科发、高信财务、打天下财务”等十几种高校财务软件数据采集接口。
3、数据审前准备-准确性校验 全面的审计数据校验检查功能,对于所取得的审计数据进行准确性、完整性、规范性检查,包括各年度的【账户平衡校验】、【凭证准确性校验】、【年度间结转校验】、【科目连续性检查】、【损益(收支)类科目冲销校验】等。
4、数据审前准备-行业科目对照 简单易操作的行业科目智能对照功能,对照完成后,在生成关联的行业报表和财务审计底稿时,可以快速、准确、完整的实现数据读取。
5、常用查账功能齐全 包括“科目汇总表查询、明细账查询、辅助核算查询、凭证综合查询、数量汇总表查询、外币汇总表查询”等功能,满足对被审计单位基本财务信息的查询。
6、多种辅助查账工具 包括“集成查账中心、跨期科目汇总表查询、自定义明细账、多重辅助核算、指定期间汇总、关联交易凭证对查”等功能,满足审计时的辅助查账需要。
7、提供多视角的审计数据分析功能 包括“科目总体分析、账龄综合分析、项目核算收支余、经济分类收支余、余额方向异常分析、对方科目分析、多科目结构分析、与上年总体对比分析、与上年各月比较分析、科目横向对比分析、多处挂账分析”等功能,分析结果图文并茂,易于发现审计疑点。
8、多样化的报表审计分析 提供对《资产负债表》、《利润(收入支出)表》等报表数据的快速生成,并可对生成后的报表数据进行多种报表分析功能,包括“杜邦分析、财务报表指标分析、行业指标对比分析、年度对比分析”等。
9、实用的内控测试与评价功能 本功能可对被审计单位进行简单、实用的内控测试与评价,并结合相关模版,快速生成测试与评价底稿。为内部控制体系的健全与完善,提供决策支持。
10、自动生成审计报告 在项目报告阶段,项目主审可通过审计组成员提交的【审计小结】自动生成审计报告,并可进行被审计单位对于审计报告的意见反馈管理。
11、超大容量的系统法规库 内置最新、最全的法律法规近3万条,并提供定期更新。
12、查账经验积累 提供审计程序、查账技巧、案例分析等功能,可将审计业务人员多年总结的一些审计经验整理录入到系统中,进行资源共享。
13、风险案例管理 提供内置风险案例库和用户风险案例库功能,有效利用审计管理系统的“网络资源共享”特点,整理和记录内部审计过程中形成的各种风险案例信息。
14、工程审计管理 针对高校工程管理过程,采用现代化的工程审计管理,创新高校工程项目和信息流的管理手段,实现全面集中的管理。审计部门可即时了解项目进度,实时掌握项目运营状况,及时发现及解决问题;项目资源数据共享,有效协同。全面实现从工程送审到工程审定的全过程流程管理。从招标控制价审核、招标文件审核、合同文本审核、工程变更、签证审计、工程进度款审计进度跟踪管理。
15、物资采购审计 实现审计部门对高校政府采购项目及零星采购业务,进行政府采购项目的审计审核管理,以及零星采购询价审计审核管理,包括采购单提交、采购单审核与审批等功能;采购审核审批流程,支持自定义流程设置。
16、审计项目管理 用于对于审计计划、审计项目、审计整改情况的进展及成果进行综合的查询,便于组织协调项目进展,跟踪监督审计项目实施过程及审计整改情况跟踪管理。
17、审计成果管理 于反映整个审计部门的业务成果的系统模块,审计部门可将本部门每年审计工作中发现的问题、整改建议、后续审计情况等进行台账登记,并且可以根据各期间台账内容,自动生成审计统计报表数据,从而使整个审计作业流程达到更加规范化和完整。用于审计项目台账的填列、汇总。根据审计项目台账,可以自动生成审计意见落实台账部分内容、各审计统计报表相关各项内容。实现审计意见落实台账填列、汇总,并能实现分类管理,可结合公司目前的审计统计报表体系,可以实现自由定制审计统计报表格式、自动汇总以及查询统计报表等功能。
18、审计档案管理 在项目审计结束时,所有项目相关的电子文档可自动归档;项目档案一键自动归档,审计档案目录自动生成,系统自动按照档案目录模板生成档案目录及页码;系统可自动将审计档案附件Word、Excel、图片等合并成一个PDF文档文件,自动生成档案页码,支持一键打印。对于审计部门日常的其他电子文档,如“会议、培训、收发文需要进行归档管理的电子资料”等,进行业务档案归档管理。对于归档的电子资料,进行用户查询的授权管理,保证档案资料的保密性;提供审计档案借阅管理功能
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